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 澳门十大线上正规平台教育局(本级)2019年部门预算说明
c4-2019-000038 主题分类
发布机构 县教育局 发文日期 2019-03-25 05:10:44
  澳门十大线上正规平台教育局(本级)2019年部门预算说明
澳门十大线上正规平台 教育局 2019 预算 说明

澳门十大线上正规平台教育局(本级)2019年部门预算说明

一、本部门职责

(1)贯彻执行中、省、市教育方面法律法规章程和方针政策,拟订全县教育改革与发展的规划和规范性文件,并组织实施。

(2)负责全县各级各类教育的统筹规划、协调管理和督导工作。合理配置教育资源、推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

(3)指导各级各类学校的教育教学改革,全面实施素质教育。加强中小学德育教育,指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生课业负担,促进学生全面发展。

(4)负责全县中小学校长选拔、任用、培训、考核、交流工作。负责省级标准化中学及省级示范高中校长、书记的提名推荐工作;负责省级标准化高中及省级示范中学副校长、副书记,普通高中、职业中专、初级中学、中心校、直属小学、幼儿园正副校(园)长、书记和中层领导干部的考察、任免工作;负责乡镇完全小学校长的考察、任免工作;负责机关股室负责人和下属事业单位党政领导的考察、任免工作。

(5)管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育及幼儿教育,制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件,规范办学行为。

(6)指导以就业为导向的职业教育的改革与发展,加强职业教育师资队伍建设,指导县职业中专专业建设、教学设备建设和教材建设工作,提高全县职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(7)负责全县义务教育学校经费保障机制的实施工作,编制下达教育经费预算并监督执行;负责全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作;会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划;监督管理教育专项经费;实施家庭困难学生的资助工作。

(8)负责民办小学、幼儿园和文化教育培训机构的审批和管理工作;负责全县民办普通中学、中等职业学校等以上民办教育机构的审核报批和管理工作。

(9)负责教育宣传并承担教育系统精神文明建设等工作;指导各级各类学校的思想政治工作;负责全县中小学及幼儿园校园环境治理和学校安全工作。

(10)负责全县教师工作,指导教育人才工作。负责承担职称评定等工作;协助县人力资源和社会保障部门做好中小学教师的招录工作;统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设;负责全县教师继续教育工作。

(11)负责组织各类招生考试工作,会同有关部门制定学校招生计划;负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(12)负责全县教育科研工作,指导教育教学研究机构承担国家、省、市、县重大教育科研项目。

(13)指导全县电化教育、远程教育和教育信息化工作。

(14)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。

(15)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我们必须矢志追赶超越,倾力拼搏奉献,高点起步、精准发力、全面突破。新的一年,全县教育工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念统领教育改革发展,围绕立德树人的根本任务,遵循教育发展规律,突出提升教育质量主题,狠抓“两支队伍”建设,优化教育教学管理,实现学校内涵式发展,推动全县教育综合实力再上新台阶。

(一)周密部署,稳妥高效抓好开学工作。

(二)突出“质量提升”主题,唱响教育发展主旋律。

(三)抓好创建工作,促进城乡教育均衡发展。

(四)抓好高效课堂建设,集中打造泾阳教育品牌。

(五)强化举措,着力推进师资队伍建设。

(六)坚持协调发展,稳步推进基础教育各项工作。

(七)牢记使命,全力抓好党风廉政建设工作。

2019年是充满机遇和挑战的一年,也是充满希望、大有作为的一年。在县委、县政府班子的坚强领导下,坚定信心,锐意创新,撸起袖子加油干,圆满完成全年各项目标任务,为泾阳教育事业再上新台阶、实现跨越做出新的更大贡献!

三、部门预算单位构成

澳门十大线上正规平台教育局(本级)属财务独立核算单位,其中:局机关属于行政机关单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制13 人,事业编制 0人;实有人员8人,其中行政8人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年底,本预算单位共有车辆0辆,单价1万元以上的设备2台(套)(主要包括:打印复印设备、行业专用设备等)。2019年部门预算安排购置单价1万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将247.5万元(专项业务费和专项资金)纳入绩效目标管理。

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入454.76万元,其中一般公共预算拨款收入454.76万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少2436.04万元,主要原因是预算收入各项按照二级预算单位列支;2019年本部门预算支出454.76万元,其中一般公共预算拨款支出454.76万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少2436.04万元,主要原因是预算支出各项按照二级预算单位列支。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入454.76万元,其中一般公共预算拨款收入454.76万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少2436.04万元,主要原因是预算收入各项按照二级预算单位列支;2019年本部门财政拨款支出454.76万元,其中一般公共预算拨款支出454.76万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少2436.04万元,主要原因是预算支出各项按照二级预算单位列支。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出454.76万元,较上年减少2436.04万元,主要原因是预算支出各项按照二级预算单位列支。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出454.76万元,其中:

(1)行政运行(2050101)79.87万元,较上年增加30万元,原因是2019年度人员增资及业务增加;

(2)一般行政管理事务(2050102)128.8万元,较上年减少1119.2万元,原因是预算支出各项按二级预算单位列支;

(3)其他教育管理事务支出(2050199)130.35万元,较上年增加130.35万元,原因是2019年度教育管理事务业务增加;

(4)其他普通教育支出(2050299)20万元,较上年增加20万元,原因是2019年度普通教育事务业务增加;

(5)培训支出(2050803)45万元,较上年增加45万元,原因是为了进一步加强教师队伍教学水平;

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.75万元,较上年增加2.92万元,原因是工资改革后,根据实际需求核算;

(7)财政对失业保险基金的补助(2082702)0.11万元,较上年减少571.21万元,原因是工资改革后,根据实际需求核算;

(8)行政单位医疗(2101101)3.22万元,较上年增加0.87万元,原因是工资改革后,根据实际需求核算;

(9)生态环保(2110401)30万元,较上年增加30万元,原因是我部门承担县政府北部矿山治理项目;

(10)其他扶贫指出(2130599)0.2万元,较上年增加0.2万元,原因是2019年加大了家庭经济困难学生的资助;

(11)住房公积金(2210201)6.45万元,较上年增加1.75万元,原因是工资改革后,根据实际需求核算;

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出454.76万元,其中:

工资福利支出(301)76.86万元,较上年增加21.71万元,原因是人员增资及新分配教师60名;

商品和服务支出(302)185.06万元,较上年减少1349.62万元,原因是预算支出各项按照二级预算单位列支;

对个人和家庭的补助支出(303)43.43万元,较上年减少1256.55万元,原因是按照上级文件精神,各阶段学生资助资金减少;

资本性支出(310)149.4万元,较上年增加149.4万元,原因是2019年增加双高双普项目资金;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出454.76万元,其中:

机关工资福利支出(501)76.86万元,较上年增加21.71万元,原因是机关人员增资,根据实际需求核算;

机关商品和服务支出(502)185.06万元,较上年减少1349.62万元,原因是2018年度本部门商品和服务支出全部在机关预算;

机关资本性支出(一)(504)149.4万元,较上年增加149.4万元,原因是2019年承担县政府专项检查,支出增加;

对个人和家庭补助(509)43.43万元,较上年减少1256.55万元,原因是根据学生资助相关政策,预算减少;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元;较上年增加0.4万元,增长200%,增加的主要原因是2019迎接上级各类考核检查增多。其中:因公出国(境)0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本单位无因公出国的人员;公务接待费0.6万元,较上年增加0.4万元,增长200%,增加的主要原因是迎接上级各类考核检查增多;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车。会议费预算支出7.7万元,较上年增加7.7万元。培训费预算支出86万元,较上年减少39.1万元。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排9.76万元,较上年增加0.88万元,主要原因是2019年人员增加,各项支出增大。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共75万元,其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算55万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


                                                                                                                             澳门十大线上正规平台教育局

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附件下载:
澳门十大线上正规平台教育局2019年部门预算公开表.XLS

[网络编辑:县教育局]

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