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 澳门十大线上正规平台法律援助中心2019年部门预算说明
c7-2019-000009 主题分类
发布机构 县司法局 发文日期 2019-03-25 21:53:50
  澳门十大线上正规平台法律援助中心2019年部门预算说明
澳门十大线上正规平台 法律援助 2019 预算 说明

一、本部门职责及机构设置

澳门十大线上正规平台法律援助中心主要代表司法行政机关履行指导、监督、实施和组织实施法律援助工作;组织法律服务机构及法律援助人员,为经济困难的公民或特殊刑事案件的当事人提供免受、减收或缓收法律帮助服务;负责本辖区内的法律援助工作,受理法律援助事项,指派法律援助人员,承办本辖区有重大社会影响的司法援助案件。

二、2019年年度部门工作任务

1、法律援助加脱贫攻坚。继续全面落实脱贫攻坚工作任务,把实施法律援助民生工程与开展脱贫攻坚结合起来,为脱贫攻坚提供坚实的法律服务保障。一要继续加大对贫困户的法律援助力度。在原有的惠民措施上,针对行动不便的残疾人、老年人推出上门服务,对低保户、五保户、残疾人家庭凭证件取消经济审查等多项援助措施。二要加大宣传力度,创新宣传形式。2019年的宣传工作将不再覆盖所有镇,而是突出重点镇村,重点人群,计划把安吴镇、口镇、兴隆镇这三个镇为重点镇,在其辖区内选择比较贫困、偏远、落后的村组作为2019年宣传工作开展的重点村组。在现有普法宣传员表演快板的基础上,丰富宣传形式,探索把群众喜爱戏曲、歌舞等文艺元素加入到法律援助宣传工作中。

2、健全规范管理机制,增强法律援助的科学管理能力。一是加强队伍建设,提高办案人员素质。二是对律师及法律工作者实行目标考核。三是加强案件质量监督管理,提高服务质量。

三、部门预算单位构成

法律援助中心属于财务独立核算单位,财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制3人,其中事业编制 3人,实有人员14人,其中行政0人,事业14人,单位管理的离退休0人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价1万元以上的设备2台(套)(主要包括:复印机、行业专用设备等)。2019年部门预算安排购置单价1万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,预算本年未安排专项业务费,并已公开空表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入107.96万元,其中一般公共预算拨款收入107.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2019年本部门预算收入较上年增加7.29万元,主要原因是人员工资提标;2019年本部门预算支出107.96万元,其中一般公共预算拨款支出107.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元,2019年本部门预算支出较上年增加7.29万元,主要原因是人员工资提标。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入107.96万元,其中一般公共预算拨款收入107.96万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.29万元,主要原因人员工资提标;2019年本部门财政拨款支出107.96万元,其中一般公共预算拨款支出107.96万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.29万元,主要原因是人员工资提标。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出107.96万元,较上年增加7.29万元,主要原因是人员工资提标。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出107.96万元,其中:

(1)事业运行(2040650)80.10万元,较上年增加6.65万元,原因是人员工资调标;

(2)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)14.28万元,较上年增加0.20万元,原因是人员工资提标;

(3)财政对失业保险基金的补助(2082701)0.28万元,与上年持平,原因是人员无增减;

(4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.14万元,较上年增加0.04万元,原因是人员工资提标;

(5)财政对生育保险基金的补助(2082703)0.32万元,较上年增加0.24万元,原因是人员工资提标;

(6)事业单位医疗(2101101)4.28万元,较上年增加0.05万元,原因是人员工资提标;

(7)住房公积金(2210201)8.57万元,较上年增加0.12万元,原因是人员工资提标。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出107.96万元,其中:

工资福利支出(301)103.76万元,较上年增加3.69万元,原因是人员工资提标;

商品和服务支出(302)4.20万元,较上年增加3.60万元,主要原因是业务量增加、机关人头经费提高标准。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出107.96万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)107.96万元,较上年增加7.29万元,原因是人员工资提标;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元;较上年无增减变化。其中:因公出国(境)0.00万元,无增减,主要原因是无因公出国(境);公务接待费0.00万元,较上年无增减;公务用车运行维护费0.00万元,较上年无增减。会议费预算支出0.30万元,较上年增加0.30万元。培训费预算支出0.30万元,较上年增加0.30万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年公用经费预算安排4.20万元,较上年增加3.60万元,主要原因是业务量增加、机关人头经费提高标准。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划,并已公开空表。

八、专业名词解释  

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:
援助中心2019预算公开表.XLS

[网络编辑:县司法局]

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